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快学用户_0

税控盘抵扣八月份是两张票合计460,账上做的是460 国税系统我抵扣时做错了只抵扣了480 这个月可以在国税系统补抵扣80吗

2026-08-04

你咋是460?你发票可以截图么?这个是480啊

2019-10-14
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答疑老师

回答:就是这个

就是这个
2019-10-14
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答疑老师

回答:两张

2019-10-14
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答疑老师

回答:还有一个是七月份的当时没有抵扣

2019-10-14
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快学用户_0

追问:你这个说之前抵扣480那是多抵扣20么?

2019-10-14
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答疑老师

回答:就是我申报时忘记了 以为是480

2019-10-14
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快学用户_0

追问:你是少申报一张,这个意思么,那现在在申报进去就可以,这个没有抵扣期限

2019-10-14
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答疑老师

回答:不是 我是两张280的票 但是我只抵扣了480

2019-10-14
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快学用户_0

追问:那这个就是460啊 你填写480那不是多20么,

2019-10-14
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快学用户_0

追问:不好意思,算错了,这个补上就可以,这个没事

2019-10-14
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快学用户_0

追问:这个是可以全额抵减没有时间限制,你之前那个没有抵减继续抵减填写就可以

2019-10-14
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答疑老师

回答:因为我和另外一家的税控发票记反了

2019-10-14
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快学用户_0

追问:这个是可以全额抵减没有时间限制,你之前那个没有抵减继续抵减填写就可以

2019-10-14
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答疑老师

回答:那我直接补抵扣80吗

2019-10-14
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答疑老师

回答:因为我八月份抵扣了480 实际上我的发票金额应该是560 所以我这个月可以补80吗

2019-10-14
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快学用户_0

追问:那我直接补抵扣80吗 是的

2019-10-14
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答疑老师

回答:老师 刚刚那条问题追问结束了 我在这边问您一下 把八月份销项负数金额填到九月份不对吧 应该把八月份实交增值税填到九月份进项税留底里面吧

老师 刚刚那条问题追问结束了 我在这边问您一下 把八月份销项负数金额填到九月份不对吧 应该把八月份实交增值税填到九月份进项税留底里面吧
2019-10-14
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快学用户_0

追问:应该把八月份实交增值税填到九月份进项税留底里面吧 是,就是把那个负数,加进去,那个8月那个账上那个最后那个负数加进去

2019-10-14
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