
老师,我们是服务业,前两天帮一商家卖门票(不是我们的主营业务),取得款300元,暂时还没开发票,我应该怎么做分录做吗?这个要不要交增税?
2025-12-22
1.分录:借:银行存款, 贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。 2.需要计算缴纳增值税。
2019-08-05
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回答:我可以先做预收,等票卖完了再做开票收入吗
2019-08-05回答:但这是5月的业务,当时我没向税局报这个收入,应该怎么处理
2019-08-05追问:如果合同约定票卖完了在一次性做结算,可以先做预收、票卖完了再做开票收入。
2019-08-05追问:5月的业务如果未申报,可以现在向税务局做个补充申报。补充申报5月份的收入。
2019-08-05回答:那分录处理
2019-08-05追问:分录: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-08-05追问:如果5月份做的是预收,那么,分录就是: 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-08-05回答:老师,是这样的,5月份卖出票的时候已经收到钱了,但是当时直接入帐我做的是借银贷预收帐款,这样做对不?本月我再开票,做借预收帐款贷其它业务收入,贷应将税费。这样行不
2019-08-05追问:这样做可以,但可能会有一定的税务风险。 因为如果不是“合同约定票卖完了在一次性做结算”,税务局可能会认为应在卖出票收到钱时确认增值税收入,因为增值税缴纳迟了几个月,可能会涉及到滞纳金(万分之五每天)。 这一块儿你需要评估一下税务风险。
2019-08-05