
请问一下老师,7月份企业购买税控盘,相关可抵减的税费已经记了,借:应交税金-应交增值税-减免税额 贷:管理费用 , 现在8月初做7月份的增值税申报,在申报表附列资料(四)里的第一行,增值税税控系统专用设备费及技术维护费那里,要怎么填,我目前只填了本期发生额,想问下本期实际抵减税额那里要填吗?
2025-12-30
你好 你抵减了 就需要填的
2019-08-08
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回答:税控设备的抵减税额属于即征即退的税额吗
2019-08-08追问:你好 不是即征即退,是直接减免
2019-08-08回答:因为公司七月都没有发生业务,没有销项,进项只有税控盘这一笔,我在附列资料(四)那个表里按照您说的填了,另外这个抵减税额还需要在增值税纳税申报表和增值税减免申报明细表里填吗?减免申报明细表里找不到税控盘抵减的项目。
2019-08-08追问:你好 没有销项的话 就不用填实际抵减税额 你实际抵减了才需要填
2019-08-08