
公司准备注销,之前有一张增值税专用发票开错了红冲,形成增值税借方余额30元,请问这个账务处理怎么做?转让营业外支出吗?
2026-01-10
开错了,冲红之后不需要再重新开发票了吗?
2019-08-14
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回答:是的,不需要开了
2019-08-14追问:如果是这种情况的话,建议可以跟专管员沟通一下,看是否可以进行退税,因为你之前的销项都已经交税了,现在形成的进项是可以进行抵扣的,如果已经不用抵扣销项了的话,可以申请进行退税。
2019-08-14回答:这个费用太少 不符合退税条件的
2019-08-14追问:那就转出到营业外支出的科目吧,因为也是公司的损失了。
2019-08-14