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快学用户_0

老师我七月打比方开票税额一万,留底有两千,我抵了280税盘年费,实际交增值税1万-2千-280=7720 按照7720的7%交的城建税,其余附加税都是减免了,这样我七月计提分录和金额应该怎么写,八月应该怎么冲减分录呢

2026-01-14

你好!借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)9720 贷:应交税费-未交增值税 9720 借:税金及附加 540.4 贷:贷:应交税费-城市维护建设税 540.4 8月:借:应交税费-未交增值税 7720 应交税费-城市维护建设税 540.4 贷:银行存款 7720+540.4

2019-08-15
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答疑老师

回答:需要把销项转到转出未交增值税吗?还有280直接减免不需要写减免税分录吗

2019-08-15
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快学用户_0

追问:如果你们单位都是结转了进项销项,那么上面的都要结转, 借: 应交税费-应交增值税( 销项税额 ) 销项税额 贷: 应交税费-应交增值税(进项税额 ) 减免税额 转出未交增值税

2019-08-15
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