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快学用户_0

合同金额15万,在8月10日,预付了10万,借:预付账款10万,贷:银行存款10万,8月20日,收到了15万的发票,这个我要怎么处理呢?

2026-02-05

您好 借:成本费用/原材料等 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:预付账款 10 应付账款 5

2019-08-26
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答疑老师

回答:谢谢,做成其他应付款可不可以呢?

2019-08-26
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快学用户_0

追问:计入其他应付款也可以

2019-08-26
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答疑老师

回答:谢谢,老师

2019-08-26
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快学用户_0

追问:不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

2019-08-26
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