会员头像
快学用户_0

请问一下,我们单位有员工发生了工伤,支出2000元,社保赔付下来1800,我把100给员工,这个怎么做账务处理?

2026-02-05

你好,100元给员工?是200元吗?

2019-08-26
头像
答疑老师

回答:不好意思,打错了,就是1800赔下来,我都给员工

2019-08-26
头像
快学用户_0

追问:你好,之前的2000元是做费用处理了吗

2019-08-26
头像
答疑老师

回答:还没做账呢,就是不知道怎么做,就医院给我们的收据,复印件拿去工伤赔付处了,这个收据我可以入账?具体账务处理怎么操作?

2019-08-26
头像
快学用户_0

追问:借:管理费用-福利费200 其他应付款-保险1800 贷:银行存款 借:银行存款1800 贷:其他应付款1800

2019-08-26
头像
答疑老师

回答:不是这个意思,员工工伤单位垫付2000,社保赔付1800到公账,最后这个员工被鉴定为10级工伤,赔了2万到公账,我再把2万给他,这个过程怎么账务处理

2019-08-26
头像
快学用户_0

追问:就是企业一共收到赔偿21800,支付给员工是吗

2019-08-26
头像
答疑老师

回答:1800是公司垫付的医药费,20000是工伤鉴定后的赔付,不是同一比钱,1800是给公司的,20000是给个人的

2019-08-26
头像
快学用户_0

追问:借:管理费用-福利费1800 其他应付款20000 贷:银行存款21800 借:银行存款20000 贷:其他应付款20000

2019-08-26
头像
答疑老师

回答:1800是我们公司先垫付,后期社保赔付到公账的,20000是去做工伤鉴定后社保赔给个人的,我总觉得你的分录有问题

2019-08-26
头像
快学用户_0

追问:再叙述一遍你的问题,等于企业垫付1800,后收到赔款21800支付给个人,这样叙述对吗

2019-08-27
头像
答疑老师

回答:不是的,1800是给企业的,工伤赔付分两块,先赔付医药费,因为医药费是单位出的,所以1800不用给个人,然后再去工伤鉴定,鉴定为10级的话赔20000,这个是给那个受伤的员工的,这样从出事但拿到钱完整的账务处理应该怎么做?

2019-08-27
头像
快学用户_0

追问:企业:借:其他应收款1800 贷:银行存款1800 保险赔款1800 借:银行存款1800 贷:其他应收款1800 工伤鉴定 借;银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款

2019-08-27
头像
快学用户_0

追问:企业:借:其他应收款1800 贷:银行存款1800 保险赔款1800 借:银行存款1800 贷:其他应收款1800 工伤鉴定 借;银行存款20000 贷:其他应付款20000 借:其他应付款20000 贷:银行存款20000

2019-08-27
头像
答疑老师

回答:老师,医院是给的收据,这个可以入账吗。

2019-08-27
头像
快学用户_0

追问:可以入账的 相当于咱们的发票

2019-08-27
头像
答疑老师

回答:如果是企业帮员工付的,社保不能赔付的,我能直接做管理费用——福利费做吗?

2019-08-27
头像
快学用户_0

追问:是的,您的理解完全正确

2019-08-27
头像
答疑老师

回答:好的,一大早起来帮我解决疑问,十分感谢

2019-08-27
头像
快学用户_0

追问:不客气祝您学习愉快!

2019-08-27
相关问答
您正在与金牌答疑老师聊天