
请问一下,我们单位有员工发生了工伤,支出2000元,社保赔付下来1800,我把100给员工,这个怎么做账务处理?
2026-02-05
你好,100元给员工?是200元吗?
2019-08-26
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账,是直接记营业外收入?还是记递延收益呢?两者有啥区别啊? 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到,已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元,经核准需由出纳员赔偿200元,其余短缺无法查明原因,关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元,已经计提折旧320万元,其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元,另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元,采用年限平均法提折旧,月折旧率为1%,当月计提的折旧额是多少? 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 2019-11-24
回答:不好意思,打错了,就是1800赔下来,我都给员工
2019-08-26追问:你好,之前的2000元是做费用处理了吗
2019-08-26回答:还没做账呢,就是不知道怎么做,就医院给我们的收据,复印件拿去工伤赔付处了,这个收据我可以入账?具体账务处理怎么操作?
2019-08-26追问:借:管理费用-福利费200 其他应付款-保险1800 贷:银行存款 借:银行存款1800 贷:其他应付款1800
2019-08-26回答:不是这个意思,员工工伤单位垫付2000,社保赔付1800到公账,最后这个员工被鉴定为10级工伤,赔了2万到公账,我再把2万给他,这个过程怎么账务处理
2019-08-26追问:就是企业一共收到赔偿21800,支付给员工是吗
2019-08-26回答:1800是公司垫付的医药费,20000是工伤鉴定后的赔付,不是同一比钱,1800是给公司的,20000是给个人的
2019-08-26追问:借:管理费用-福利费1800 其他应付款20000 贷:银行存款21800 借:银行存款20000 贷:其他应付款20000
2019-08-26回答:1800是我们公司先垫付,后期社保赔付到公账的,20000是去做工伤鉴定后社保赔给个人的,我总觉得你的分录有问题
2019-08-26追问:再叙述一遍你的问题,等于企业垫付1800,后收到赔款21800支付给个人,这样叙述对吗
2019-08-27回答:不是的,1800是给企业的,工伤赔付分两块,先赔付医药费,因为医药费是单位出的,所以1800不用给个人,然后再去工伤鉴定,鉴定为10级的话赔20000,这个是给那个受伤的员工的,这样从出事但拿到钱完整的账务处理应该怎么做?
2019-08-27追问:企业:借:其他应收款1800 贷:银行存款1800 保险赔款1800 借:银行存款1800 贷:其他应收款1800 工伤鉴定 借;银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-08-27追问:企业:借:其他应收款1800 贷:银行存款1800 保险赔款1800 借:银行存款1800 贷:其他应收款1800 工伤鉴定 借;银行存款20000 贷:其他应付款20000 借:其他应付款20000 贷:银行存款20000
2019-08-27回答:老师,医院是给的收据,这个可以入账吗。
2019-08-27追问:可以入账的 相当于咱们的发票
2019-08-27回答:如果是企业帮员工付的,社保不能赔付的,我能直接做管理费用——福利费做吗?
2019-08-27追问:是的,您的理解完全正确
2019-08-27回答:好的,一大早起来帮我解决疑问,十分感谢
2019-08-27追问:不客气祝您学习愉快!
2019-08-27