
请问老师 中秋发的月饼 个税申报表如何填写呢
2026-02-27
你好!比如月饼是200块,你就把工资加200,然后申报就好了
2019-09-03
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账,是直接记营业外收入?还是记递延收益呢?两者有啥区别啊? 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到,已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元,经核准需由出纳员赔偿200元,其余短缺无法查明原因,关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元,已经计提折旧320万元,其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元,另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元,采用年限平均法提折旧,月折旧率为1%,当月计提的折旧额是多少? 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 2019-11-24
回答:老师,那分录可以说一下嘛?多交的个税对应的借方科目是什么?
2019-09-03回答:还有,发的过节礼品会影响实际到手的工资吗?
2019-09-03追问:你好!会影响的。因为会影响个税。 这个不单独看多交的。实际上就是并入工资,当工资的一部分。
2019-09-03回答:也就是说,多出来的部分,也是记入原来应发工资,这样结果就是,个税多了,是发工资少了。是吗?
2019-09-03追问:你好!是的额,就是这个意思。
2019-09-03回答:
回答:
回答:正确的应该是哪一种呢?
2019-09-03追问:你好!现在没有应付福利费了。
2019-09-03回答:不用管科目,老师。我是简单写的。就想问您哪个分录是对的
2019-09-03追问:你好!不看科目确定不了啊。比如月饼,其实你借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后发放月饼的时候借应付职工薪酬-非货币性福利 贷现金就好了 工资可以单独做。只是申报工资的时候,这个福利费应该计入工资申报
2019-09-03回答:比如应发工资是100000,原个税1000,社保5000,实发工资94000 正常分录借:管理费用_工资 100000 贷:应付职工薪酬_工资 100000 发工资时借:应付职工应酬-工资100000 贷: 银行存款94000 应交税费_个税1000 其他应收款_代扣社保5000 然后如果这月发了月饼,采购金额1000 分录是 借:管理费用_福利费1000 贷:应付职工薪酬_非货币性福利1000 借:应付职工薪酬_非货币性福利1000 贷:银行存款 1000 然后工资的分录是 借:管理费用_工资 100000 贷:应付职工薪酬_工资 100000
2019-09-03回答:发的时候 借:应付职工薪酬_工资 100000贷:银行存款93900 应交税费_个税1100(假设发月饼使个税增加100) 其他应收款_社保 5000
2019-09-03回答:发月饼,是分录变化,我写的对吗老师
2019-09-03追问:你好!是的。就是你说的这样。
2019-09-03回答:把多出来的个税,借方记入管理费用_福利费 可以吗?这样就不影响到手工资了。借:管理费用_福利费100 贷应付职工薪酬_非货币性福利 100 借:应付职工薪酬_工资 100000 应付职工薪酬_非货币性福利 100贷:银行存款94000 应交税费_个税1100(假设发月饼使个税增加100) 其他应收款_社保 5000 这样可以吗老师
2019-09-03追问:你好!不可以的,个税还是要自己负担的。
2019-09-03回答:那也就是说福利费就是发票金额。但是多出来的个税,不能增加工资或者福利费,只能减少到手的工资。是这样理解吗
2019-09-03回答:只要是发物品产生的个税,肯定会影响到手工资,不会增加企业成本过费用。是吧?
2019-09-03