
老师,我刚接触一家建筑企业,16年成立的,成立至今,账务全部由记账公司做的。老板不懂账务,为了方便,好多业务都是从他个人账务转给供应商或者别人给他的钱也是通过对公账户收钱的。现在遗留一些往来科目余额,跟实际往来款金额严重不符。我现在如何合理的调整一下呢?会不会有一些涉税风险呢?
2026-03-01
如果能够查清楚的,可以由老板和原挂帐单位签署三方协议,调整往来余额。 税务上对于合同、开票和收付款不相符的业务会首先怀疑虚开专票,导致虚增抵扣,严重的话甚至有刑事责任。所以,当然有风险
2019-09-04
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回答:老师,我现在通过什么形式来保护自己呢?那些全部是历史残留数据
2019-09-04追问:有三方协议的你才能调账,没有依据不能随便调,这样才能保护自己
2019-09-04回答:老师,您说的三方协议都是哪三方?
2019-09-04追问:就是你们公司、老板和原挂账单位
2019-09-04回答:老师,有相关的模板吗?
2019-09-05追问:网上有很多,就搜索代收代付款协议 https://wenku.baidu.com/view/a3ec616c4b35eefdc8d33382.html
2019-09-05