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快学用户_0

老师,上个月几张发票的进项认证过了,但是没有计入账里面,这个差额怎么办呢?

2026-03-29

您好 请问前面入账怎么写的分录

2019-09-11
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答疑老师

回答:认证后做分录:借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额

2019-09-11
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答疑老师

回答:认证前分录:借相应的费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额

2019-09-11
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答疑老师

回答:??

2019-09-11
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快学用户_0

追问:那您这样账务处理是正确的啊 怎么会有差额

2019-09-11
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答疑老师

回答:有时候会有那么几分相差的,这几分怎么调整?

2019-09-11
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快学用户_0

追问:您入账的时候根据发票上的税额 认证也是根据发票上的税额 差几分是什么造成的?

2019-09-11
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