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快学用户_0

,老师我7月份计提7月份工资,借:生产成本一直接人工26022.5,管理费用一工资13400元,制造费用一工资25500元,贷:应付职工薪酬64922.5,但我在8月份实际只支付64722.5元,车间里罚了一个员工的款200元,我应该怎样做分录呢?

2026-04-02

你好,借应付职工薪酬--工资200,贷营业外收入200

2019-09-15
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答疑老师

回答:老师,实际发放工资表是64722.5元,可否在发工资时一笔做下来,借,应付职工薪酬64922.50元,贷:营业外收入200元,银行存款64722.50,

2019-09-15
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快学用户_0

追问:你好,是的,是这样处理的,

2019-09-15
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