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6月购进材料一批,税率开錯了,7月做进项税额转出,并开具了红字发票,账务处理怎么做呢?

2026-04-03

您好,把6月份的帐先全部红冲。 借方负数:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷方负数:应付账款等

2019-09-16
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