
收到支付网络公司开具的手续费专票,前期不知道手续费能开发票进来,分录都做成了:借:财务费用 贷:银行存款 ,现在收到发票了怎么做账
2026-04-20
借:管理费用,贷:财务费用(借方红字)
2019-09-20
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账,是直接记营业外收入?还是记递延收益呢?两者有啥区别啊? 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到,已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元,经核准需由出纳员赔偿200元,其余短缺无法查明原因,关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元,已经计提折旧320万元,其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元,另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元,采用年限平均法提折旧,月折旧率为1%,当月计提的折旧额是多少? 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 2019-11-24
回答:收到专用发票了,进项不抵扣吗
2019-09-20回答:手续费本来就是财务费用-手续费,怎么能转到管理费用里面去呢
2019-09-20追问:可以抵扣的,借:管理费,进项税,贷:贷:财务费用(借方红字)。我这边用的财务费借方红字的意思就是财务费记错了,不应该记,如果是贷方蓝字才是将财务费结转到管理费。
2019-09-20回答:其实这个前面如果知道能开具发票我应该做分录:借:财务费用 应交税费-未开票进项 贷:银行存款 收到发票后做 借:应交税费-进项 贷:应交税费-未开票进项 之前是直接做成了 借:财务费用 贷:银行存款 那现在直接做一笔分录 借:应交税费-进项 贷:财务费用(红字)这样不可以吗
2019-09-20追问:可以呀,我只是把两笔合成一笔做了,您这样就是分开做两笔更直白一些。
2019-09-20