
,老师我们公司是劳务公司(甲供材,已经做了备案,但有部分又分包出去了,可做差额征税),我公司开出去票做收入,开进来的票怎么做,才能体现出差额征税?还是帐务正常做,只是报税时计算填写?
2026-04-26
你好,你是一般纳税人,还是小规模纳税人。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 差额开进来的发票 借:主营业务成本 应交税金—增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款
2019-09-24
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回答:老师开进来的是劳务票,我先放到劳务成本科目,等我们公司开出去票时,我在结转到主营业务成本,这样做可以吗
2019-09-24追问:你好,这样做是正确的。
2019-09-24回答:那个人开给我们的劳务票我可以按差额征税使用发票吗
2019-09-24追问:你好,你可以差额开具发票的。
2019-09-24回答:好的谢谢老师
2019-09-24追问:不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2019-09-24