
在7月份暂估库存商品20.9万并结转了成本,分别于8月份来票10.5万,9月份来票10.5万,请问这个账务要怎么处理?
2026-05-31
您好!原路红冲7月份暂估的库存商品会计分录,然后按照8、9月份来票的正确金额正常入账。结转的成本不用处理。
2019-09-26
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回答:请问是在9 做原路红冲7月的暂估吗?那实际开票比暂估时结转的成本多了1000元,这个要做补入成本差额吗?
2019-09-26追问:您好!是在9月份原路红冲7月的暂估吗!期末按照库存商品余额结转到成本科目就行,按照贵司情况,应该要补入成本差额的。
2019-09-26回答:谢谢老师
2019-09-26追问:不用客气,满意请给五星好评哦!
2019-09-26