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快学用户_0

9月认证的进项比销项多,进项留底2500,这样的话税费的分录怎么写

2026-07-29

你好 如果当月进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税

2019-10-11
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答疑老师

回答:老师,我看不太懂,就是这两张凭证,麻烦您把分录数据也写上,谢谢

老师,我看不太懂,就是这两张凭证,麻烦您把分录数据也写上,谢谢
2019-10-11
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快学用户_0

追问:借:应交税费-应交增值税-销项税4516.96 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8071.63-4516.96 贷:应交税费-应交增值税-进项税8071.63

2019-10-11
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答疑老师

回答:那下个月抵扣的话,分录该怎么写呢

2019-10-11
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快学用户_0

追问:你好 到时你还是先把进项税和销项税等结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目 需要交纳就是贷方;到时借贷方的余额在贷方在转未交增值税里面去交纳就行了

2019-10-11
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