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快学用户_0

我企业2019年增值税有一个月计提应交增值税20万元左右,实缴10万元,怎么做分录啊!谢谢

2020-03-07

计提的分录是怎么做的?

2020-03-07
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答疑老师

回答:计提按照20万计提的,报税的时候是按照10万报税的

2020-03-07
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答疑老师

回答:就是计提是按照当月销售计提的税款,报税的时候因为之前有自查缴纳的税款,经税局同意,可在报税期间扣除一部分。所以计提的税款是20万,缴纳的税款是10万,分录应该怎么做呢?

2020-03-07
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快学用户_0

追问:扣除一部分是用进项抵扣的吗

2020-03-07
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答疑老师

回答:是的

2020-03-07
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快学用户_0

追问:借应交税费-应交增值税转出未交增值税20 贷应交税费-未交增值税20 借应交税费-未交增值税贷银存10

2020-03-07
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