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快学用户_0

我公司2017年4月(未营改增),记了一笔收入:应贷计应收账款,错计成主营业务收入。 现在改怎么调整呢 错误凭证为: 借银行存款,贷:主营业务收入。 正确的应该是:借银行存款,贷:应收账款 到了现在,怎么调整呢

2020-03-18

您好 贷:应收账款 贷方蓝字 贷:以前年度损益调整 贷方红字 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

2020-03-18
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答疑老师

回答:以前年度损益调整在哪个表里体现呢,利润表里吗

2020-03-18
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快学用户_0

追问:不在利润表体现 当月末结转到利润分配科目

2020-03-18
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答疑老师

回答:那应该在哪个表里体现这个以前年度损益呢

2020-03-18
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快学用户_0

追问:在未分配利润里面体现 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润%2B(-)以前年度损益调整

2020-03-18
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答疑老师

回答:老师,凭证该怎么记。您第一条好像借贷写错了?

2020-03-18
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答疑老师

回答:1、借以前年度损益调整,贷应收账款。2、借利润分配、未分配利润,贷以前年度损益调整。是吗

2020-03-18
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快学用户_0

追问:我第一条没有写错啊 都在贷方 一个红字 一个蓝字

2020-03-18
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