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快学用户_0

老师 1.预收了12000元,借:银行存款12000元,贷:预收账款12000元 2.开具发票30000,现金折扣了0.6元,借:预收账款12000,财务费用0.6,应收账款17999.4,贷:主营业务收入29126.21,应交税费873.79,老师这样处理对吗?

2019-08-27

1.可以,2,你使用预收那就不要应收同时使用,一个客户只挂一个往来科目

2019-08-27
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答疑老师

回答:意思就是,不做应收账款处理,直接做预收账款17999.4吗?

2019-08-27
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快学用户_0

追问:是的,我的建议是的,后续这样好查账

2019-08-27
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答疑老师

回答:老师,一个单位就只做一个往来,这样是方便以后查账吗?如果做成了刚刚我那种情况,实际工作中有没有影响呢?还有就是,如果我把本身应该收的17999.4元,做成借:预收账款,那么就出现负数,这样有没有影响呢?

2019-08-27
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快学用户_0

追问:实际工作中有没有影响呢?上面我说了,不好查账,要是后续交接给别人,那个会计别人不一定你这个还挂预收 应收,还有就是,如果我把本身应该收的17999.4元,做成借:预收账款,那么就出现负数,这样有没有影响呢? 那说明你们只收部分款,没事,

2019-08-27
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答疑老师

回答:好的,谢谢,老师

2019-08-27
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快学用户_0

追问:满意请给五星好评,谢谢

2019-08-27
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