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情况是这样 19年7月把账接过来 按照之前会计做的科目余额表导入到做账系统 导入时发现已交税金与报表上的金额不相符 这个截图是8月份的税金情况,在申报表上7月末还有92319.72的留抵税 在账上却还要缴纳13839.53的税 这种情况怎么进行调整?

情况是这样 19年7月把账接过来 按照之前会计做的科目余额表导入到做账系统 导入时发现已交税金与报表上的金额不相符    这个截图是8月份的税金情况,在申报表上7月末还有92319.72的留抵税 在账上却还要缴纳13839.53的税 这种情况怎么进行调整?
2020-05-11

你好,看应交增值税222101科目,根据纳税申报表各月与账核对找出差异原因调账

2020-05-11
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