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快学用户_0

有笔2017年的预付软件款,我方已付,对方也已开票,但是做了预付,因为只给了第一期的款,现在过去这么久,对方交付不了,要终止合同,那当时那笔预付款现在该转什么?

2020-05-13

你等会等会,等会,等会,

2020-05-13
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答疑老师

回答:???

2020-05-13
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快学用户_0

追问:来了,那这后续那个这个不需要退回吗,

2020-05-13
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快学用户_0

追问:不是来发票吗,你这个不是做借xx 贷预付账款吗,

2020-05-13
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快学用户_0

追问:那这个对方是要开红字发票吗,还是啥,

2020-05-13
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快学用户_0

追问:协商开红字做你根据红字做借预付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

2020-05-13
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答疑老师

回答:发票在2017年的时候就开了

2020-05-13
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答疑老师

回答:领导层说就这样算了,不追回了

2020-05-13
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答疑老师

回答:我在2017年的时候做借预付;贷银存,现在合同也不进行了,软件也交付不了,所以之前的预付现在要转什么科目呢?

2020-05-13
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快学用户_0

追问:你只做这个借预付;贷银存? 不是有发票吗,没有转成本和费用下面吗,那这个做借营业外支出,贷预付账款

2020-05-13
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答疑老师

回答:金额几十万,直接入营业外支出吗?

2020-05-13
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答疑老师

回答:当时只做了预付和银存

2020-05-13
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快学用户_0

追问:那这个发票开的是啥,开软件?实务中一般是按发票做借无形资产 贷预付账款,这个按这个摊销折旧,金额太大,做营业外支出不划算这个,

2020-05-13
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答疑老师

回答:是开的软件,但是没做成没交付,不能入无形资产吧?

2020-05-13
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快学用户_0

追问:没有办法,金额大,不开红字也不退款,你这个原则是做营业外支出这样,要不做长期待摊费用 这个按3年摊销做营业外支出 我的看法为了没有风险这个发票要是开就是软件,那就做无形资产下面摊销税前扣除吧,这个风险小点,后续稽查话,

2020-05-13
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答疑老师

回答:直接做营业外的话,风险大吗?

2020-05-13
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快学用户_0

追问:这个金额大,这个后续看财务报表税局这个会比较关注这个,

2020-05-13
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答疑老师

回答:分3年走营外吗?

2020-05-13
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快学用户_0

追问:是的,长期待摊费用这个摊销期限是3年这个

2020-05-13
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答疑老师

回答:好的,谢谢老师

2020-05-13
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快学用户_0

追问:正规是对方开红字发票,这个退钱给你们这个

2020-05-13
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