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你好老师我有个问题想问,我做的是事业单位的往来账,我们是学校餐饮的往来账,我们的管理费直接在食堂的营业额中扣除,假如管理费是500商户的营业额是5000,扣除管理费500后实际给商户支付的营业额是4500,这个账务处理怎么做        备注:不收税,不开发票

2020-05-27

借,单位管理费用~福利费4500 贷,应付职工薪酬4500 借,应付职工薪酬4500 贷,银行存款

2020-05-27
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追问:因为你扣取的这个管理费不开发票,那么你就直接按你实际的支付部分确认为您的费用就可以了。

2020-05-27
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答疑老师

回答:老师,这个单位管理费用能不能用其他收入科目,老师我是这样做的会计分录。

老师,这个单位管理费用能不能用其他收入科目,老师我是这样做的会计分录。
2020-05-27
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快学用户_0

追问:严格意义上讲,你这个是属于你的费用,如果说你是全额确认为收入,其中只是把500确认为其他收入也是可以的。

2020-05-27
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