
老师通联支付开具的专票,之前我们收款1000的时候已经按差额入账,进账时候已扣除手续费借:银行存款980 财务费用20 贷:预收账款1000,现在开了手续费的发票该如何做账
2020-05-28
您好,参考分录:借:以前年度损益调整(财务费用)-20贷:预收账款-20,按照手续费发票重新做账,借:以前年度调整损益(财务费用) 应交税费-应交增值税(销项税额)贷:预收账款20。其中(财务费用)是20年业务,以前年度调整损益是19年业务。最终借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度调整损益(余额)。
2020-05-28
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