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快学用户_0

你好。是这样的。我每个月收到技术服务票在年末时累积量的金额较大,我在计入管理费用时,造成年末利润亏损较大,易引起税务注意,我怎么调账?在汇算清缴中怎么处理

2020-05-30

你好,你们具体采购什么呢

2020-05-30
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答疑老师

回答:采购化学标准物质方面的

2020-05-30
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快学用户_0

追问:那对方不是给虚开发票吗,那你就汇算清缴调增点票据不合规成本吧

2020-05-30
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答疑老师

回答:是的,所以我现在不知怎么调了

2020-05-30
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快学用户_0

追问:你在扣除类其他调增这些发票不合规的费用,取得虚开发票风险太大了

2020-05-30
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答疑老师

回答:是的,我要怎么处理呢?

2020-05-30
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快学用户_0

追问:我建议你现在把那部分服务发票全部调增,缴纳企业所得税

2020-05-30
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答疑老师

回答:我知道,我就是问你怎么调

2020-05-30
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答疑老师

回答:其实那部分 确实是 采购,但是供应商给我们开的是 技术服务票

2020-05-30
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快学用户_0

追问:您好,在纳税调整明细表扣除类其他调增就可以了

2020-05-30
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答疑老师

回答:利润表和汇算清缴的利润表不一样没有影响吧

2020-05-30
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快学用户_0

追问:你好,季度的不一样没有影响

2020-05-30
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答疑老师

回答:那一年的有影响不

2020-05-30
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快学用户_0

追问:四季度的不一样也没影响,四季度就是一年数据

2020-05-30
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