
你好。是这样的。我每个月收到技术服务票在年末时累积量的金额较大,我在计入管理费用时,造成年末利润亏损较大,易引起税务注意,我怎么调账?在汇算清缴中怎么处理
2020-05-30
你好,你们具体采购什么呢
2020-05-30
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回答:采购化学标准物质方面的
2020-05-30追问:那对方不是给虚开发票吗,那你就汇算清缴调增点票据不合规成本吧
2020-05-30回答:是的,所以我现在不知怎么调了
2020-05-30追问:你在扣除类其他调增这些发票不合规的费用,取得虚开发票风险太大了
2020-05-30回答:是的,我要怎么处理呢?
2020-05-30追问:我建议你现在把那部分服务发票全部调增,缴纳企业所得税
2020-05-30回答:我知道,我就是问你怎么调
2020-05-30回答:其实那部分 确实是 采购,但是供应商给我们开的是 技术服务票
2020-05-30追问:您好,在纳税调整明细表扣除类其他调增就可以了
2020-05-30回答:利润表和汇算清缴的利润表不一样没有影响吧
2020-05-30追问:你好,季度的不一样没有影响
2020-05-30回答:那一年的有影响不
2020-05-30追问:四季度的不一样也没影响,四季度就是一年数据
2020-05-30