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收到以前年度的培训退款如何做账务处理

2020-06-03

借 银行存款 贷 管理费用

2020-06-03
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答疑老师

回答:我们的培训都是先计提应付职工薪酬的,需要冲减当时的计提凭证么,也就是借:银行存款 100 借:应付职工薪酬-职工教育经费 -100 同时 借:管理费用-职工教育经费 -100 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 -100

2020-06-03
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快学用户_0

追问:就做和你支出的相反分录

2020-06-03
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