
老师 金蝶软件录入以前年度的账务,在年末结账时,出现错误说,检查数量余额表的数据:第12期,科目“1403”的期末余额与下级科目的期初余额汇总数不相等!
2020-06-08
你好,同学。 你就看一下1403总余额和明细账是否不相符。然后看一下是哪里错误,补哪里就可以了
2020-06-08
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账,是直接记营业外收入?还是记递延收益呢?两者有啥区别啊? 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到,已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元,经核准需由出纳员赔偿200元,其余短缺无法查明原因,关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元,已经计提折旧320万元,其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元,另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元,采用年限平均法提折旧,月折旧率为1%,当月计提的折旧额是多少? 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 2019-11-24
回答:是相符的,借贷方和余额都是正确的和我们以前的账一模一样,凭证过账前,检查数量余额表,勾选未过账凭证,没有报错,但是凭证过账后检查数量余额表,就会报错。
2020-06-08回答:老师 在不?
2020-06-08追问:你现在是在录入期初余额的时候提示这个样子,还是说你做账的过程当中,做账之后是这个样子。如果说是这个样子的话,你就要考虑你当时在做账的时候,就是有一些科目设置的明细科目,但是你在做账的时候,你没有用这个明细科目做帐,而直接用总账科目做账就会导致你这种情况。
2020-06-08