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快学用户_0

老师,就是我5月预付了6-9月三个月房租,支付时:借:预付账款 贷:银行存款 6月初我收到了6-9月的租金发票,借:管理费用 贷:预付账款 但是,我摊销的时候怎么写呢

2020-06-11

你好,收到租金发票应当这样做分录 借;长期待摊费用,贷;预付账款 按月摊销的时候这样做分录 借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用

2020-06-11
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答疑老师

回答:但是长期待摊费用是指摊销期限在1年以上的各项费用呀,这个只有3个月[憨笑]

2020-06-11
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快学用户_0

追问:你好,因为取消了待摊费用科目,那发生的需要摊销的支出,就需要通过长期待摊费用科目核算的

2020-06-11
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答疑老师

回答:有相关的政策链接吗老师

2020-06-11
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快学用户_0

追问:你好,这个没有具体的政策规定该事项该如何处理,是个人对相关业务发生情况理解做出的账务处理

2020-06-11
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