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快学用户_0

上个月做账进项税额多扣了,然后这个月把这笔分录红冲,重新做正确,那这个进项税额就变成了负数,这个数字应该申报时填在哪里

2019-09-12

填在进项税额转出那里就可以了!

2019-09-12
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答疑老师

回答:就是我这笔红冲的分录,应该怎么做,我没有做进项税额转出,直接就是进项税额为负数,虽然我知道这个负数是填在进项税额转出那里

2019-09-12
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答疑老师

回答:但是我把这个付数填在进项税额转出那里,凭证上根本看不出来,得看明细账才知道,所以我这笔分录应该怎么做

2019-09-12
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快学用户_0

追问:正确的做法是做 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

2019-09-12
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答疑老师

回答:你这回答的没啥用

2019-09-12
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快学用户_0

追问:同学,你把那笔业务具体描述一下,你没说清楚来龙去脉,老师很难回答很有用的信息的!

2019-09-12
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答疑老师

回答:没事,我已经做弄完了

2019-09-12
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快学用户_0

追问:好的,同学!弄完了就好!

2019-09-12
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