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快学用户_0

老师,问个问题: 假如计提坏账准备时,同一单位在不同部门有应收和预收,是合并计提坏账准备还是预收不计提坏账准备。例如应收张三账面余额300,实际部门一所应收张三400,部门二所应收-100,计提坏账时按300还是按400提。

2021-09-04

你好,那你这个就是300的哦

2020-07-24
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答疑老师

回答:另外一个老师说按400

2020-07-24
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追问:你应收的不是就300吗?借方应收不是吗?最后抵减之后不就是300吗?你自己算算

2020-07-24
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答疑老师

回答:按抵销后的计提?

2020-07-24
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快学用户_0

追问:对呀,你那个负一百是干嘛用的呀,就是抵消的,你自己想想看

2020-07-24
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