
老师,出纳月初去项目发工资,实际发放93800元,有一部分员工当日没上班,出纳按名单把该部分员工工资留给项目自己去发。有一个员工出纳发过了,但名字统计上了等于多留了3000元,项目月底把这3000元退回出纳,这3000元怎么做账求分录?
2019-10-18
你好,直接红冲了就可以了
2019-10-18
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回答:工资表是对的,当时已做分录,借:应付职工薪酬 93800 贷:现金 93800 分配工资,借:主营业务成本93800 贷:应付职工薪酬93800 3000元已入账,那么多退回的3000元怎么做账?
2019-10-18回答:多给的这三千当时不知道也没做账,现在退回来了
2019-10-18回答:借方现金增加了,贷方是?
2019-10-18追问:应付职工薪酬,然后计提的再冲销就行
2019-10-18