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快学用户_11826892

假设下个月我们的销项税额是30万,上期留抵税20万,还有10万加计扣除,下期应纳税额为0" - - - - - - - - - - - - - - - 老师,那请问这笔业务会计分录要怎么做呢

2022-07-14

您好,这个是 借 应交税费应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费——未交增值税 10 借 应交税费——未交增值税 10 贷 其他收益10

2022-07-14
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