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快学用户_11196580

老师,公司去年的房租,今年收到专票,但是去年已经摊销了,现在是去年多入账了费用,那我今年应该怎么调整呢?之前以为对方开普票来,所以就按月摊销的,没有管进项税额

2022-07-19

借其他应付款,借管理费用负数,这个是红冲去年的。

2022-07-19
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答疑老师

回答:在做发票的借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。

2022-07-19
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