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快学用户_11196580

老师我想问一下,外账公司给我我们公司期初科目余额表上应收账款子科目期初借方没余额,贷方才有余额,我录入的就应该把它放到预收账款的贷方,现在这个月发生了一笔业务,导致应收账款余额有数了,但我出来的资产负债表就和外账公司出的表就不同了我该怎么处理?

2022-07-30

 你好1;    你们这个实际是应收账款贷方了。 那么就是预收账款贷方的;这个是对的;  这个是因为有重分类; 所以你报表数据会自动负数转到预收账款去的  

2022-07-30
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