快学用户_11196580
老师我想问一下,外账公司给我我们公司期初科目余额表上应收账款子科目期初借方没余额,贷方才有余额,我录入的就应该把它放到预收账款的贷方,现在这个月发生了一笔业务,导致应收账款余额有数了,但我出来的资产负债表就和外账公司出的表就不同了我该怎么处理? 我是不是出资产负债表的时候先要点击重分类 我刚刚把应收改成预收就对的上但我点了重分类对不上反而自己改科目却对了 还有老师,什么时候用其他应收款,应收账款,其他应付,应付账款,做往来的时候我不太会用
2022-07-30
你好; 比如你其他应收款负数; 重分类到 其他应付款 ; 应收账款负数 做到 预收账款 去
2022-07-30
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