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快学用户_11196580

我们是贸易公司。因为月底不够发票抵扣,我用了其他商品发票抵扣,那请问月底结转的时候,需要一起结转吗? 开出去的商品名称又不一致的 意思就是我7月份开出一份销售发票,然后进项发票只有一半,不够抵扣,我就用了其他商品的发票做抵扣,那月底结转成本时应该怎么处理 另外一份商品的发票,我们还没有卖出去,如果抵扣了,库存就少了 我说结转成本哦 不是进项税额 我说得主营业务成本

2022-08-03

你好 ;      1.  你们  销售了什么商品 ;就对应结转你们货物成本 到主营业务成本去 ;  你们 货物肯定是买的A  ; 销售A ;结转A 的成本的;  不要  开出去的是B ;   你这样会造成虚开发票的 ; 你抵扣可以用其他产品发票抵扣; 但是成本  是必须要按照你 销货的实物规格型号结转的; 千万别弄错了   

2022-08-03
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