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快学用户_11196580

我们是贸易公司。因为月底不够发票抵扣,我用了其他商品发票抵扣,那请问月底结转的时候,需要一起结转吗? 开出去的商品名称又不一致的 意思就是我7月份开出一份销售发票,然后进项发票只有一半,不够抵扣,我就用了其他商品的发票做抵扣,那月底结转成本时应该怎么处理 另外一份商品的发票,我们还没有卖出去,如果抵扣了,库存就少了,我说结转成本哦 不是进项税额 ,我说得主营业务成本

2022-08-03

您好结转成本的时候 根据销售数据*库存商品成本单价计算 跟进项税额无关

2022-08-03
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