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快学用户_11196580

老师,我们是一般纳税人,之前增值税没有计提过,直接缴纳的记到了应交税费-应交增值税(已交税金)里。现在借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税,贷应交税费已交税金。作调整。金额直接看应交增值税最后的余额做调整就可以吧?然后之后按正常每月先结转再抵扣做可以吗?

2022-08-11

你好;    你这个做收入没有计提增值税吗?     你这个已交税金 和计提的结转增值税 有差异的话;    那么  结转后缴纳即可 ;  先正常做账 计提; 然后月末结转抵扣 ;  差额缴纳   

2022-08-11
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