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快学用户_11111368

我公司销售一批货物给对方,当月已发货,对方已经付款90%,当月我们没有及时开出发票给对方,现在按未开票收入入账并结转成本,当月在未开票收入申报,次月开票了,要怎么做账和报税呢?

2022-08-11

次月开票了,在未开票收入栏使用负数申报。 贷:主营业务收入  负数   冲未开票 贷:主营业务收入  正数   已开票收入

2022-08-11
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