
房地产开发企业,预提成本的分录,及后期怎么处理 后期,收到发票,又是怎么处理 ? 那我完工时预提的成本,是一个大金额,包含好几个公司未结算完的成本 以后可能是连续几个月,那些发票才会陆陆续续开过来的 那是以后每个月收到多少,就先冲销多少,按照收到的发票金额做一个正确的分录 是这样吗
2022-08-12
发生预提情况时,按预算成本或相关合同,借记“开发成本”科目的相应明细科 目,贷记“应付账款——预提费用”科目。实际发生收到发票时,借记“应付账款——预提费 用”科目,贷记“银行存款”“应付账款——应付工程款”等科目。
2022-08-12
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