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快学用户_11111368

老师,请问下,往年应付/其他应付借方挂有数据(已支付,但未有发票),我今年这个月将这部分转为费用(依然无发票),明年计划调增,那么,借方科目应该是利润分配--未分配利润呢还是管理费用呢?冲减往年未发放成功的工资费用,我今年冲减时,科目用利润分配-未分配利润还是管理费用?

2022-08-23

您好!这个你应该计入管理费用 

2022-08-23
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快学用户_11111368

追问:老师,您说的关于我的两个问题,都是计入管理费用,是吗?为什么往年的有些费用可以计入利润分配-未分配利润,为什么有些费用需要计入当期损益呢?

2022-08-23
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答疑老师

回答:您好!是这样,你如果直接改去年的期末数,就计入利润分配—未分配利润 如果你是计入到本期,下年汇算的时候调整,就计入管理费用

2022-08-23
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