
老师你好,8月份做7月份的账,7月计提7月工资,发放7月工资,申报得也是7月工资。这是不是不对啊 我现在应该怎么调整呢 老师 是对的吗?我看他们都是这样做得:比如1月份的工资1月份计提,2月份发放,3月份申报 我的这个完全都在一个月里进行了 不对吧 我看有老师说对的
2022-08-31
借银行存款贷应付职工薪酬工资,做这一个,这一个做下个月 然后你也提前申报了个税,你应该在八月份发下去的次月,也就是九月份才申报个税。
2022-08-31
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账,是直接记营业外收入?还是记递延收益呢?两者有啥区别啊? 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到,已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元,经核准需由出纳员赔偿200元,其余短缺无法查明原因,关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元,已经计提折旧320万元,其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元,另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元,采用年限平均法提折旧,月折旧率为1%,当月计提的折旧额是多少? 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 2019-11-24
追问:9月份做8月份的账时,借银行存款贷应付职工薪酬工资 做这个分录吗? 相当于我提前发放过了 那我9月申报个税系统零申报吗?
2022-08-31回答:你好,不是的,你在九月份借银行存款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借应付职工薪酬工资贷银行存款,第一个是红冲之前提前做的,第二个是做实际支付出去的。
2022-08-31回答:然后在九月份零申报可以的。
2022-08-31