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快学用户_11196580

老师你好,8月份做7月份的账,7月计提7月工资,发放7月工资,申报得也是7月工资。这是不是不对啊 我现在应该怎么调整呢 老师 是对的吗?我看他们都是这样做得:比如1月份的工资1月份计提,2月份发放,3月份申报 我的这个完全都在一个月里进行了 不对吧 我看有老师说对的

2022-08-31

借银行存款贷应付职工薪酬工资,做这一个,这一个做下个月 然后你也提前申报了个税,你应该在八月份发下去的次月,也就是九月份才申报个税。

2022-08-31
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快学用户_11196580

追问:9月份做8月份的账时,借银行存款贷应付职工薪酬工资 做这个分录吗? 相当于我提前发放过了 那我9月申报个税系统零申报吗?

2022-08-31
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答疑老师

回答:你好,不是的,你在九月份借银行存款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借应付职工薪酬工资贷银行存款,第一个是红冲之前提前做的,第二个是做实际支付出去的。

2022-08-31
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答疑老师

回答:然后在九月份零申报可以的。

2022-08-31
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