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快学用户_0

我们是建筑企业,我们借其他公司的资质去干活,我们把钱打给了被挂靠公司的法人,然后他们的 法人再转到公户去支付材料人工费, 现在有个问题是工程结算甲方打款1000万, 我们给被挂靠方提供的成本发票是800万, 多出来的200万我们需要怎么做才能转给我们?

2019-12-06

这个的话 严格来说 只能是你们给被挂靠单位开200万元的票 才可以的 不然的话 也可以用所谓工资的形式(要与被挂靠单位有合同) 转到一些私户上 再转给你们 不过这样的话 时间上 会有点长的 而且 风险也比较大的

2019-12-06
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答疑老师

回答:那我们给被挂靠单位开票,这个不算是虚开发票吧

2019-12-06
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快学用户_0

追问:这个的话,不算的哦。因为这工程,本来也是你们做的嘛。做账的时候,出了发票,同时有一份200万元的工程合同附在后面,就更完美了。

2019-12-06
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答疑老师

回答:好的,这样被挂靠单位就能直接1000万都转给我们了

2019-12-06
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快学用户_0

追问:嗯嗯,是的哦。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!

2019-12-06
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