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快学用户_0

我们是做酒的经销商,我从古井进货,按200一件,我进了10775件,但是我付款,要按220一件付,我付了1140400,我还在古井报费用,这些费用都用来抵货款,费用抵了160100,我还欠古井107万,我是按220付的中间有个20元差价,古井也会返给我抵货款 我们用的客情酒,餐费什么的,都是厂家给我们报销 这些费用直接用来抵下次的货款

2019-12-09

你好,你的问题是什么呢

2019-12-09
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答疑老师

回答:这个该怎么做账

2019-12-09
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快学用户_0

追问:发票是怎么给你开的呢

2019-12-09
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答疑老师

回答:按220一件入库存商品,差价20可以冲销售费用,这样可以吗

2019-12-09
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快学用户_0

追问:嗯,这样是可以的哦

2019-12-09
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