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快学用户_9088738

老师,你好!请问9月份的时候购入桥架没有收到票借:库存商品 2360 贷:应付账款-暂估应付款 2360,9月又把这批货物销售了借:主营业务成本 2360 贷:库存商品 2360,11月份才收到这批库存商品购进的发票,发票如下,收到的发票金额为2320 该怎样处理?如何做账?

2023-03-02

当9月份购入桥架时没有收到票据时,要先根据借贷平衡的原则,登记购进桥架的商品应付账款和暂估应付款,并把应付账款准确的登记在应付账款账户上,然后再将该批货物销售后,把主营业务成本登入到应付账款账户上,完成相应的借贷平衡。 11月份收到库存商品购进的发票时,要根据发票金额2320元,将应付账款账户上原有的应付款2360元扣除,剩余的40元登记在未实付款账户上,以便今后核实。另外,要舍少补多,在登记发票时,如果未实付款账户上有余款,需要在应付账款账户上累计到下一张发票中。

2023-03-02
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