
你好,老师,收货款银行承兑票向其他公司贴现的账务怎么做才能平账呢?
2023-03-06
你好,你说的收货款银行承兑票向其他公司贴现的账务怎么做才能平账,这需要正确进行账务处理,一般步骤如下: 1.首先,把收货款银行承兑票向其他公司贴现的原始单据准备好,包括收货款银行承兑票、其他公司的收款凭证、出票企业收款回单等。 2.其次,在本企业的现金银行存款日记账上,记录收货款银行承兑票向其他公司贴现的交易,将贷方金额录入到“应收账款贴现”科目,将借方金额录入“现金”科目。 3.接着,在“应收账款”科目和“应收账款贴现”科目之间划转贷方金额,以及在“应收账款贴现”科目和“其他应收款”科目之间划转借方金额,这样就可以完成账务处理,平账完成。 拓展知识:贴现是专业的金融术语,也就是把收到的未到期的汇票或未回偿的债券等折算成现金的行为。贴现的金额一般比票面金额少,因为银行會收取一定的贴现费用。
2023-03-06
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