会员头像
快学用户_8028411

老师,我申报增值税,我抵扣了系统没提取起数据,我们是租赁服务公司,然后购买的车子进项抵扣了,这个应该填哪行呀?

2023-03-07

应该填写在第十一行:应纳税额扣除项目。这里应该归入“增值税进项税额抵扣”。

2023-03-07
相关问答
您正在与金牌答疑老师聊天