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快学用户_143343

用的金碟K3系统,生产型,总账已结束初始化了,在3月建账,到4月出现一家应付30万的货款没有作为期初,是2020年拿的货,公司内账是根据外购入库单生成发票平账的,反不了初始化重新录期初余额,要删掉做的凭证才能反初始,现在4月先付10万,怎么平账呢?有没有都是遇到过,怎么解决?

2023-03-07

你可以尝试以下的解决方案:1. 先在4月份凭证中,做一笔应付账款的现金付款,记账凭证里要记录对应的供应商、科目、金额等;2. 接着需要把应付账款凭证反过来做一笔3月份的期初,反过来记账,并且记下备注;3. 最后在4月份做一笔期间调整,调整应付账款金额为30万。这样就可以实现期初的调整。举个例子,比如公司A在2020年4月份有一笔应付账款,金额为30万,订单是2020年1月份拿的货,原本期初未设置,现在4月份已付10万,则需要通过上述的步骤,先在4月份做一笔现金付款,然后在3月份反过来记一笔期初,最后再在4月调整应付账款金额,这样就可以实现期初的调整。

2023-03-07
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