
想问一下 去年有一笔收汇的业务 挂在应收账款了, 今年三月份 已经都收回来了,但是去年做的分录 时汇率比现在实际收汇的 汇率高了 一点 所以应收借方还有点余额, 这个余额 我可以当月 按汇兑损益 结转到 财务费用里吗 还是必须要等到 年底才能调整呢 这个业务后期也不会有了
2023-03-10
你可以在月末进行汇兑损益结转,这样可以在当月就可以完成会计分录。但是需要注意,你要结转的汇兑损益金额是否与去年有关,如果是,那么需要等到年底才能最终调整。
2023-03-10
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