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快学用户_150275

具体业务情况就是我中途建账,我应收还有很多款没收在,很多应付未付在,还有收了预收账款,还有租金一次性付了一个季度的,那这些期初我不是都要录进去吗,然后为了科目余额表能平就得这些都调到未分配利润那里去,像这种情况会有影响,或者怎么做比较好

2023-03-16

首先,期初录入的数据要全面准确,要把你的应收、应付和预收都录入进去,另外,租金应该作为资产来处理,并按照固定的比例分摊。最后,为了确保科目余额表的准确性,可以把多余的金额调节到未分配利润里,以保持总账的平衡。

2023-03-16
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