会员头像
快学用户_146288

企业所得税年度申报表中,本年只有预收款项,没有主营业收入,当年产生10万招待费,税收金额怎么填?

2023-03-16

学员:企业所得税年度申报表中,本年只有预收款项,没有主营业收入,当年产生10万招待费,税收金额怎么填? 老师:在企业所得税年度申报表中,招待费属于营业外收入,应填写在“其他营业外收入”一栏,且受到20%的企业所得税征收,即10万招待费收入税收金额应填写2万元。 拓展:除招待费外,营业外收入还包括利息、股利、罚款、补贴、补助、捐赠、赔偿款等,这些收入均受到20%的企业所得税征收。

2023-03-16
相关问答
您正在与金牌答疑老师聊天